ÅRSREDOVISNING 2018- ÄLVSBYNS KOMMUN
60 VERKSAMHETEN Personlig assistans i Älvsbyns kommun består av 16 assistentgrupper fördelat på två ansvarsområden. 12 brukare i kommunen anlitar privata assistansbolag. Verksamhetens ekonomi påverkas av beslut om insats från Försäkringskassan samt kommunens egna LSS- handläggare. Kommunen betalar alltid för de 20 första timmarna per vecka. Omsorgen om personer med funktionsnedsättningar ska bygga på respekt och rätt till självbestämmande. Insatserna ska ges så att de stö- der och utvecklar den enskildes förmåga och oberoende samt bidrar till den enskildes möjlighet att leva ett värdigt liv. De som har någon funktionsnedsättning ska ges förutsättningar att leva som alla andra i samhället. EKONOMI Ramen visar ett överskott om 412 tkr. Underskottet i verksamheten om 895 tkr beror på förändringar i besluten för beviljad assistans och till viss del långa omställningstider. Åtgärder är vidtagna i form av omsorg med andra insatser, samt anpassning av scheman. PERSONLIG ASSISTANS Budget Utfall Budget- Verksamhet 2018 2018 avvikelse Övergripande 250 280 -30 Personlig assistans 14 785 15 680 -895 Resursfördelning Personlig assistans 1 414 76 1 338 Summa 16 448 16 036 412 VERKSAMHETEN Enheten har under början av 2018 genomgått stora förändringar. I februari avvecklades det sista hem- met för vård och boende i kommunens regi. Det som återstår i dag är stödboende samt 18+ verksamheten, som med ett gemensamt namn kallas Utsluss. Stödboendet är boende i egna lägenheter, 12 ungdomar i kommunen har stödboende som pla- ceringsform. 18+ verksamheten är ungdomar boende i egna lägenheter, 18 ungdomar. EKONOMI Verksamhetens resultat visar på underskott om -3 688 tkr. Migrationsverkets nya ersättningssystem samt verkets införande av medicinsk åldersutredning har slagit hårt på verksamhetens budget. Att inte få ersättning för de barn som fått svenskt medborgar- skap, samt det höga antalet barn som blivit uppskriv- na i ålder har minskat intäkterna i snabb takt, viket fortfarande påverkar verksamhetens avvecklingskost- nader. Minskade intäkter från Migrationsverket be- räknas till 3 500 tkr på grund av åldersuppskrivning och avslag. Det prognosticerade underskottet i augusti har mins- kat avsevärt som en följd av att avvecklingskostna- derna under året för personal och lokaler blev betyd- ligt mindre än förväntat. Dessutom har intäkter från regionen som ej varit kända tillkommit. ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Budget Utfall Budget- Verksamhet 2018 2018 avvikelse Ensamkommande flyktingbarn -1 500 2 188 -3 688 Summa -1 500 2 188 -3 688
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=