ÅRSREDOVISNING 2017- ÄLVSBYNS KOMMUN
51 VERKSAMHETEN Uppdraget är att arbeta för tidiga insatser i såväl fö- rebyggande syfte som utifrån myndighetsutövning. I enheten ingår elevhälsan med skolsköterskor, kurato- rer och talpedagog. Skolläkare och psykologer finns på konsultbasis. Inom socialtjänstområdet (IFO) finns socialsekreterare och familjepedagoger. Enheten har också ansvar över ungdomsmottagning samt fa- miljerådgivning. EKONOMI Vårdkostnaderna har ökat under hösten då HVB placering, placeringar i skyddat boende samt famil- jehemsplaceringar genomförts. Konsulentstödda familjehem behövs ibland utifrån behov, exempelvis skyddat boende, och då är kostnaden betydligt högre än vid egna familjehem. Omkostnadsersättningarna ökar också i samband med placeringar då behoven hos familjehemmen oftast är att vara hemma med lönebortfall initialt vid ny placering eller delvis under placeringens gång. Detta gäller vid placering i famil- jehem Älvsbyn anlitat själva. Ökade kostnader för körkort, utlandsresor samt klädbidrag bidrar också till det negativa utfallet, likaså kostnader för hyres- lägenheter och ekonomiskt stöd till ungdomar som inte kan bo hemma. Som tidig insats ges ibland kontaktfamilj och kon- taktperson, vilket på sikt kan minska antalet place- ringar, dock innebär insatsen också en kostnad. Under året har många tolksamtal genomförts och trots bra avtal för 30 min tolktid blir insatsen dyr då vi oftast behöver mer tid och det då tillkommer be- tydligt högre påslag. Under året har en genomlysning av elevhälsan köpts in samt en OSA utredning. Sammanlagda kostnaden för dessa två utredningar belastar budgeten med 250 tkr. Elevhälsan har under året ej haft full tjänst på skol- sköterska på grund av sjukdom och svårighet att få in behörig vikarie. Vaccinationer och drogtester har ökat i nödvändighet och medfört markanta kostnads- ökningar. Behovet av familjerådgivning har ökat från föregå- ende år. Sammanlagt 541 timmar är köpta av konsult vilket omräknat blir en tjänst på 30,7 %. MÅL • Riktade förebyggande tidiga insatser genom föräldra- stödsutbildningar/påverkansprogram. Cope och ABC är genomfört. Målet är helt uppfyllt. • I samverkan med AoI och företrädare för gymnasiet delta i två styrgruppsmöten och två arbetsgruppsmöten kring aktivitetsansvaret för ungdomar som inte går på gymnasiet. Målet är helt uppfyllt. • Genom två utbildningsinsatser få kunskap om hur elevhälsa och socialtjänst kan arbeta mer långsiktigt, strategiskt och evidensbaserat för att förbättra skyddet och stödet för barn som utsatts och/eller bevittnat våld. Personal har gått utbildning i Sign of Saftey samt en webbkurs inom risk-och skyddsbedömning. Senare kompletterades målet med att även en hand- lingsplan skulle upprättas. Enheten har fyra utbil- BARN OCH FAMILJ Budget Helår Budget- Verksamhet 201 2017 avvikelse Gemensam administration 2 312 2 228 84 Elevhälsa 2 915 2 838 77 Socialsektreterare, Familjepedagog 3 568 3 980 -413 Familjehem/inst. vård barn, kontaktpersoner 4 409 4 748 -339 Familjerådgivning 250 309 -59 Summa 13 454 14 103 -650
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=